You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo KALURAHAN Krembangan
Menu Kategori
Logo KALURAHAN Krembangan
Krembangan

KAP. Panjatan, KAB. Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

MARI BERSINERGI UNTUK MENUJU KREMBANGAN YANG BERDIKARI ***** INFO LAYANAN DAN ADUAN SILAHKAN PILIH MENU LAYANAN UMUM ***** JANGAN LUPA FOLLOW DAN SUBSCRIBE MEDIA SOSIAL KAMI JAM PELAYANAN EFEKTIF SENIN - KAMIS JAM 08:00 - 15:00 WIB | JUMAT JAM 07:30 - 15:00 WIB

RPJM Kalurahan

Administrator 23 Juli 2025 Dibaca 17 Kali
RPJMKal adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan. Ini adalah dokumen perencanaan pembangunan tingkat kalurahan (desa) yang berlaku untuk jangka waktu enam tahun. RPJMKal berisi rencana strategis dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. 
 
Secara lebih rinci, RPJMKal memuat:

Visi dan Misi Kalurahan: Gambaran umum tentang keadaan yang ingin dicapai dan upaya-upaya untuk mencapainya. 

Program Prioritas: Bidang-bidang pembangunan yang menjadi fokus utama dalam periode RPJMKal. 

Rencana Kegiatan: Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. 

Indikator Keberhasilan: Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPJMKal. 

 
RPJMKal menjadi dasar penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kalurahan yang berlaku untuk satu tahun. Penyusunan RPJMKal melibatkan partisipasi masyarakat dan mengacu pada kebijakan pemerintah daerah.
 
Untuk melihat RPJMKal Krembangan, dapat dilihat pada tautan berikut : RPJMKal Krembangan
Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.095.405.342,68 Rp 1.635.545.593,00
66.97%
Belanja
Rp 743.980.572,00 Rp 1.745.657.408,00
42.62%
Pembiayaan
Rp 117.612.903,15 Rp 110.200.503,15
106.73%

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan
Rp 0,00 Rp 9.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan
Rp 80.090.000,00 Rp 91.500.000,00
87.53%
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 Rp 373.456.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 67.819.648,00 Rp 196.547.796,00
34.51%
Alokasi Dana Kalurahan
Rp 452.599.427,00 Rp 840.541.797,00
53.85%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 1.440.267,68 Rp 4.500.000,00
32.01%

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
Rp 544.424.058,00 Rp 1.189.055.948,00
45.79%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
Rp 83.645.614,00 Rp 285.839.200,00
29.26%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
Rp 38.290.000,00 Rp 80.870.800,00
47.35%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
Rp 59.620.900,00 Rp 108.752.800,00
54.82%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan
Rp 18.000.000,00 Rp 81.138.660,00
22.18%